研修課程
內(nèi)訓(xùn)
學(xué)位
課程背景:
增值稅背景下,企業(yè)的會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)工作該如何操作,特殊業(yè)務(wù)該如何處理,是否還有不了解的做賬技巧和納稅技巧,如何規(guī)避納稅處理過程中的差錯(cuò)?如何結(jié)合新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做好增值稅的會(huì)計(jì)處理?如何規(guī)避做賬風(fēng)險(xiǎn)?….這門課,與您的日常息息相關(guān)。
課程收益:
●掌握的重要新政及運(yùn)用技巧
●諳熟新準(zhǔn)則的增值稅會(huì)計(jì)處理
●提高做賬技巧規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
●疏通賬賬、賬表、稅稅差異
●應(yīng)對(duì)會(huì)計(jì)收入、增值稅收入、企業(yè)所得稅收入差異
課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天
課程對(duì)象:企業(yè)高管、稅務(wù)機(jī)關(guān)人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、經(jīng)營人員等企業(yè)管理者
課程方式:講師講授、案例研討、角色演練、小組討論等形式的互動(dòng)式,要求全員參與。
課程大綱
第一講:梳理最新增值政策
1.稅率調(diào)整
2.擴(kuò)大抵扣
3.加計(jì)抵減
4.留抵退稅
5.小微政策
6.發(fā)票新政
第二講:增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間
1.正確認(rèn)識(shí)納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間
2.不同結(jié)算方式銷售貨物納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的判定
3.疑難問題解析
第三講:了解相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
1.收入準(zhǔn)則
2.所得稅準(zhǔn)則
3.掌握相關(guān)會(huì)計(jì)科目設(shè)置技巧
第四講:常見增值稅業(yè)務(wù)財(cái)稅處理
1.小微減免
2.直接減免
3.即征即退
4.財(cái)政補(bǔ)貼
5.加計(jì)抵減
6.定額優(yōu)惠
7.留抵退稅
第五講:特殊增值稅業(yè)務(wù)財(cái)稅處理
1.差額征稅
2.簡(jiǎn)易計(jì)稅
3.預(yù)繳稅款
4.金融商品
5.代扣代繳
6.待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)
第六講:增值稅賬簿與申報(bào)表的勾稽
1.一般納稅人申報(bào)與會(huì)計(jì)科目協(xié)調(diào)
2.小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)與會(huì)計(jì)科目協(xié)調(diào)
第七講:增值稅發(fā)票備注欄的政策梳理及風(fēng)險(xiǎn)防范
1.增值稅發(fā)票備注欄必須填寫的要點(diǎn)解析
2.增值稅發(fā)票備注欄的其他要求
第八講:稅收優(yōu)惠的財(cái)稅處理
1.增值稅減免中的發(fā)票問題
2.增值稅稅收減免的會(huì)計(jì)處理
3.疑難問題解讀
課程總結(jié)與回顧
1.課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧
2.答疑解惑
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