研修課程
授課專家:
[莊粉榮]
授課天數:
2?天
收費標準:
價格面議
開辦周期:
按需開辦,有需要的企業請致電本站客服
受訓對象:
制造企業的董事長、總經理、財務總監、財務經理和其他涉稅人員等;
? 稅務師事務所、會計師事務所的注冊稅務師和注冊會計師等。
課程目標:
了解制造企業的業務流程與稅收的關系;
2. 了解主要稅種的稅務管理方法;
3. 掌握制造企業特有的環節的節稅技巧和方法;
4. 提高培訓者的實務操作能力。
課程大綱:
制造企業的業務流程最復雜,從原材料的采購到生產和銷售,技術創新和開發等,其中的任何一個環節無不與稅收有關。但是,人們對涉稅風險卻缺乏應有的認識:采購材料接受虛開的發票、銷售貨物不會利用合同避險,銷售返租、銷貨退回、折扣與折讓以及視同銷售等各種業務的處理等等……新稅法實施以后,制造企業有新管理方法,有關企業如何利用這些政策謀取更大的利益?所有這些都將是擺在投資人與財務主管面前的問題……
培訓收益
1. 了解制造企業的業務流程與稅收的關系;
2. 了解主要稅種的稅務管理方法;
3. 掌握制造企業特有的環節的節稅技巧和方法;
4. 提高培訓者的實務操作能力。
培訓對象
? 制造企業的董事長、總經理、財務總監、財務經理和其他涉稅人員等;
? 稅務師事務所、會計師事務所的注冊稅務師和注冊會計師等。
課程大綱
一、 制造企業的業務流程和稅收的關系
? 制造企業固有的操作特點
? 目前稅務管理特點分析
二、 二十一世紀理財領域的最大怨案
? 采購貨物的涉稅風險
? 運費處理的涉稅風險
? 制造環節的涉稅風險
? 銷售環節的涉稅風險
? 籌資環節的涉稅風險
三、 偷稅、避稅與稅收籌劃的法律界限
四、 納稅評估的一般策略
五、 避稅與反避稅和技術處理
六、 稅收優惠
? 高新技術企業稅收優惠
高新技術企業的認定條件
高新技術企業的認定方法
高新技術企業設備折舊的操作技巧
高新技術企業專利認定的涉稅問題
? 研發費用的稅收優惠
技術開發中心的稅收操作
技術開發費用的核算與管理
軟件企業的認定及籌劃技巧
? 軟件企業高管、專家工資發放的稅收籌劃
? “嵌入式軟件”企業的政策分析及操作
? 集成電路企業的認定及籌劃技巧
? 節能環保稅收優惠政策分析
? 制造企業資源綜合利用的政策分析
七、 制造企業設備投資的政策變化及籌劃案例分析
八、 制造企業折舊業務處理技巧
九、 制造企業原料渠道的稅收分析
十、 制造業銷售環節的稅收籌劃
? 銷售額確定應注意的幾個問題
? 技術服務銷售合同涉稅風險分析
? 企業異地銷售的稅收籌劃
? 混合銷售及兼營行為的稅務問題
? 兼營業務的稅務籌劃
? 幾種特殊銷售方式的稅務處理
? 以物易物計稅的確認
十一、 企業接受捐贈的業務處理
十二、 “聯營返扣”的稅收處理
十三、 企業損失的稅務處理方法
十四、 租賃業務的稅務處理及案例分析
十五、 企業集團銷售策略的稅收分析
十六、 一般納稅人注銷時存貨及留抵稅額處理問題
十七、 新企業所得稅法解讀及疑難問題解答
學員可以帶著實務過程中的疑難問題到現場,專家將給予現場解答。
? 系統集成產品的銷售策略
老師介紹:莊粉榮
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