研修課程
授課專家:
[林炳發]
授課天數:
3?天
收費標準:
價格面議
開辦周期:
按需開辦,有需要的企業請致電本站客服
課程大綱:
加強企業內部控制制度是建立現代企業制度的內在要求,內部控制的健全與否,是單位經營成敗的關鍵。企業發展到一定的規模,一些企業的機構設置、財務管理水平和人力資源的配備等方面不能適應企業進一步發展的需要,出現了企業資金、人員失控現象,這樣的失控往往導致企業的崩潰。
采購業務涉及的資金數額巨大,采購領域存在的“回扣”等商業賄賂問題又是一個久治不愈的頑癥。如何保證以最低的價格采購到滿足開展生產經營活動所需要的各種原材料、商品等物資,是所有行政事業單位、企業領導共同關注的問題。如何發揮財會人員和內部審計人員等在規范采購業務行為方面的作用,是財會人員和內部審計人員等亟待解決的問題。
固定資產投資項目(工程建設項目)具有涉及的資金規模大、建設周期長、風險大、投資效益有很大的不確定性等特點。在固定資產投資項目領域,存在腐敗問題也比較突出,“工程上馬,官員落馬”已經成為久治不愈的頑癥。審計人員在開展固定資產投資項目審計業務的過程中,遇到了“審不清”的突出問題。如何提高固定資產投資審計質量,降低審計風險,是亟待解決的問題
本課程中著名實戰派審計專家林炳發博士將結合自身多年審計實戰經驗,教會大家具體審計操作技巧,為您得企業有效地防范企業經營風險,維護財產和資源的安全完整,促進和幫助您企業的有效經營。
老師介紹:林炳發
國內首屈一指的實戰派審計專家
15年知名大型企業審計管理工作經驗,博士,曾任中國工藝品進出口總公司審計部經理、資產清理部總經理,北京首都創業集團公司審計法律室主任,中國審計教育網首席執行官,現任正大制藥集團正大天晴藥業股份公司獨立董事、慧財咨詢首席審計專家、多家上市公司高級顧問。畢業于上海財經大學會計學院,早年師從我國老一輩會計和審計學家婁爾行教授、徐政旦教授、張以寬教授、閆金鍔教授從事會計、審計研究,任中國審計學會委員,中國內部審計協會理事/學術委員會委員,國家會計學院教研中心主任,北京市審計職稱(高級審計師)評審委員會委員,北京市注冊會計協會委員會委員、中國商業會計學會學術委員會委員等職務,先后為數百家行政機關、事業單位、企業財會、審計人員提供培訓、咨詢服務。
- 角色扮演 - 觀看錄象 - 練習
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