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研修課程
內(nèi)訓
授課專家:
[陳建昌]
授課天數(shù):
2?天
收費標準:
價格面議
開辦周期:
按需開辦,有需要的企業(yè)請致電本站客服
受訓對象:
企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)(經(jīng)理、科長、部長、主管)、主辦會計、會計助理
課程目標:
稅務(wù)稽查無法回避,而稅務(wù)稽查的風險卻總有合法防范的策略。通過本課程的學習,學員們將會了解稅務(wù)稽查的一系列程序和方法,學會如何應(yīng)對稽查、如何防范稽查所帶來的風險,如何把握好企業(yè)合理避稅和偷逃稅款的臨界點,最終將會深刻領(lǐng)悟“以現(xiàn)場的機靈應(yīng)對稽查,以籌劃防范稽查風險”之根本策略的真正含義----其實,稅務(wù)稽查并不神密,只要掌握其基本的規(guī)程和操作方法,就能現(xiàn)場應(yīng)付自如,避免當場陷入臨陣忙亂而不知所措的尷尬局面。
為了檢測學員的收益成度,本課程還配備了一些稽查應(yīng)對檢測題,供學員課后思考,以強化教學效果。
課程大綱:
一、 稅務(wù)稽查的基本程序
和方法及其應(yīng)對策略
(一) 稽查選案及應(yīng)對
(二) 稽查實施及應(yīng)對
(三) 稽查審理及應(yīng)對
(四) 稽查執(zhí)行及應(yīng)對
(五) 行政救濟程序
1、 陳述申辯
2、 聽證
3、 行政復議
4、 行政訴訟
5、 國家賠償
二、 稅務(wù)稽查的事先告知
和應(yīng)對策略
(一) 送達稅務(wù)稽查通知書
(二) 事先告知的具體內(nèi)容
(三)稅務(wù)稽查違反事先告知程序所應(yīng)承擔的責任
三、 稅務(wù)稽查的立案標準和應(yīng)對策略
? 稅務(wù)稽查的統(tǒng)一立案標準及應(yīng)對
? 稅務(wù)稽查違反立案程序所引起的法律后果
四、稽查的執(zhí)法權(quán)及其應(yīng)對
? 稅務(wù)稽查的具體方式、思路及應(yīng)對
? 稅務(wù)稽查的具體調(diào)查(檢查)方法及應(yīng)對
? 稅務(wù)稽查的具體執(zhí)法權(quán)及應(yīng)對
五、 稽查處理規(guī)定及應(yīng)對關(guān)于偷稅、欠稅、取得代開專用發(fā)票等稽查處理及應(yīng)對
六、 防范稽查風險的武器
? 全面解讀納稅人的權(quán)利和義務(wù)
? 分析“拉關(guān)系,找偏方”的危害
? 正確解決納稅爭議的途徑
七、籌劃是防范稽查風險的根本策略
? 納稅籌劃的合法性
? 納稅籌劃的必要性
? 納稅籌劃方法簡介
? 合法的納稅籌劃才是防范稅務(wù)稽查風險的根本策略
八、 稽查程序案例分析專題集
? 法律效力問題
? 稽查手續(xù)問題
? 執(zhí)法主體問題
? 侵犯合法救濟權(quán)問題
? 新、老《征管法》銜接問題
? 稽查執(zhí)行的程序問題
? 其它執(zhí)法程序問題
九、 解決納稅爭議案例分析專題集
案例1:這筆營業(yè)稅申報是否該抵減原受讓土地之買價?
案例2:解決自建自用房征免分歧的思路和方法。
案例3:一起虛開案兩種應(yīng)對辦法后果不同。
案例4:補報以前年度漏報稅事項處罰案。
案例5:關(guān)于以前年度應(yīng)計未計扣除項目的稅務(wù)處理爭議問題。
案例6:物業(yè)管理公司代收費用,究竟該如何報稅?
應(yīng)對思考題:真實偷稅案分析
老師介紹:陳建昌
擅長領(lǐng)域:
財務(wù)管理
工作經(jīng)歷:
現(xiàn)任深圳市德安稅務(wù)師事務(wù)所合伙人、深圳市任達稅務(wù)師事務(wù)所合伙人;
曾經(jīng)擔任職位:
某地稅務(wù)局稅政科科員、副科長、稽查隊隊長;
某地國稅稽查局局長;
安東律師事務(wù)所兼職律師;
深圳市稅橋稅務(wù)師事務(wù)所總審;
深圳市銀稅通企業(yè)管理咨詢有限公司總經(jīng)理、
廣東明軒律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師(兼職);
全國部分大中城市多家財稅(法律)綜合顧問;
全國部分大中城市十余家資深財稅培訓機構(gòu)客聘講師;
廣東財稅咨詢網(wǎng)、
廣東稅務(wù)律師網(wǎng)、
深圳稅務(wù)師網(wǎng)執(zhí)行總編;
北京稅收與市場調(diào)查研究中心-“企業(yè)與市場納稅問題答疑”、“納稅俱樂部”雜志特約撰稿人等。
主講課程:
推薦:《最新稅制納稅籌劃及籌劃案例分析》、《稅務(wù)稽查應(yīng)對及涉稅法律風險防范策略暨案例分析》、《房地產(chǎn)稅務(wù)稽查應(yīng)對策略及政策解析暨案例分析》、《企業(yè)(包括外資)所得稅匯繳法規(guī)解析及企業(yè)會計制度與稅法差異分析(調(diào)整)》、《企業(yè)最新實用增值稅法規(guī)及所得稅匯繳實務(wù)熱點、難點問題解讀講議》、《企業(yè)所得稅的會計控制與納稅籌劃講議》、《進出口生產(chǎn)(貿(mào)易)企業(yè)稅收操作實務(wù)》、《外資企業(yè)再投資退稅、免抵稅及進口設(shè)備免稅操作指南》、《轉(zhuǎn)讓定價稅收操作及稅務(wù)反避稅應(yīng)對指南》等。
- 角色扮演 - 觀看錄象 - 練習
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