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誠信納稅與納稅自查--財務管理

發布時間:2023-06-14 點擊次數:186 來源:企業內訓

授課專家: [陳建昌] 授課天數: 2?天 收費標準: 價格面議 開辦周期: 按需開辦,有需要的企業請致電本站客服 受訓對象: 企業總經理、副總經理、財務總監(經理、科長、部長、主管)、主辦會計、會計助理;稅務師事務所、會計師事務所相關稅務審計人士。
課程目標: 學習本課程后,學員能充分認識到“依法誠信納稅”的必要性和緊迫性,并能積極參與到稅務機關誠信納稅企業等級評定的工作中。假如企業具備了一定的誠信納稅等級牌后,就可以使社會能更直接地鑒別你企業的經營信譽等級程度,更有利于提高企業的知名度和信譽度;由于誠信納稅的評定具有一定的優惠政策,還可以使企業獲得一定的經濟效益。以前按照有關規定,國稅和地稅二家以及稅務部門內部有多個部門,可以對一家企業的同一問題進行檢查,現在有了納稅信譽等級證書,國稅和地稅部門能充分滿足納稅人的日常征、納服務需求,并原則上信任其所提供稅收申報資料的真實性,公司就可以享受稅務部門對其實行的“一家查帳、多家認帳”的管理辦法,享受最少的稅收檢查和稽核的頻次,無形中就減輕了企業的“應對檢查”的負擔。  

關于納稅自查和企業內部稅務審計問題,它不僅是稅務機關納稅評估和誠信納稅評定所必經的、最重要的程序之一,更是企業積極應對稅務稽查和防范涉稅法律風險的最有力、最直接的措施。學習和掌握了納稅自查和企業內部稅務審計的方法、技巧,我們就可以通過自查發現企業存在的稅收問題,并及時予以納稅調整;可以發現稅收籌劃的環節和空間,并以事前的籌劃實現節稅的經濟效益;可以發現隱含的涉稅法律風險,并力爭做到“防患于未然”。為此,作為現代誠信納稅人,我們對于學習和掌握納稅自查和企業內部稅務審計的方法和技巧實仍當務之急。 課程大綱: 一、誠信納稅的評定與管理

1、誠信納稅企業的評定標準

2、誠信納稅企業的等級管理

3、誠信納稅企業的評定程序

4、誠信納稅企業的晉級標準

5、誠信納稅企業不同級別的優惠政策

6、免檢、出口貨物退(免)稅優惠政策的標準與實施

二、納稅評估與誠信納稅

1、  納稅評估的概念及重要性

2、  納稅評估對象的確定

3、  評估結果的處理

三、誠信納稅與自我檢測

四、納稅自查(稅務審計)的方法和技巧

(一)主營業務收入的自查方法和技巧

(二)其他業務收入的自查方法和技巧

(三)補貼收入的自查方法和技巧

(四)投資收益的自查方法和技巧

(五)營業外收入的自查方法和技巧

(六)主營業務成本的自查方法和技巧

(七)其他業務支出的自查方法和技巧

(八)營業外支出的自查方法和技巧

(九)營業費用的自查方法和技巧

(十)管理費用的自查方法和技巧

(十一) 財務費用的自查方法和技巧

(十二) 以前年度損益調整的自查方法和技巧

(十三)企業所得稅納稅調整項目的自查方法和技巧

A:工資薪金的審核要點

B:職工福利費等三項經費的審核要點

C:利息支出的審核要點

D:業務招待費的審核要點

E:公益救濟性捐贈支出的審核要點

F:固定資產折舊的審核要點

G:無形資產攤銷的審核要點

H:廣告費支出的審核要點

I:業務宣傳費的審核要點

J:上繳總機構管理費的審核要點
K:業務傭金的審核要點

L:社會保險繳款的審核要點

M:罰款、罰金或滯納金的審核要點

N:租金支出的審核要點

O:壞賬損失、壞賬準備金的審核要點

P:資產盤虧、毀損和報廢的審核要點

Q:研究開發費用的審核要點

R:投資轉讓凈損失的審核要點

S:資產減值準備的審核要點

T:其他扣除費用項目的審核要點

U:其他納稅調整項目(不允許扣除項目)審核要點

(十四) 貨幣資金的自查方法和技巧

(十五) 存貨的自查方法和技巧

(十六) 固定資產的自查方法和技巧

(十七) 短期投資的自查方法和技巧

(十八) 長期投資的自查方法和技巧

(十九) 應收及預付款項的自查方法和技巧

(二十) 應收票據的自查方法和技巧

(二十一) 其他應收款的自查方法和技巧

(二十二) 待攤費用的自查方法和技巧

(二十三 )無形資產及遞延資產(長期待攤費用)的自查方法和技巧

(二十四) 應付賬款/預收賬款的自查方法和技巧

(二十五) 應付票據的自查方法和技巧

(二十六) 應付債券的自查方法和技巧

(二十七) 預提費用的自查方法和技巧

(二十八) 短期借款/長期借款/長期應付款的自查方法和技巧

(二十九) 其他流動負債的自查方法和技巧

(三十)  實收資本的自查方法和技巧

(三十一) 資本公積的自查方法和技巧

(三十二) 國產設備投資抵扣稅款的自查方法和技巧
老師介紹:陳建昌

中國稅務律師、財稅(法律)高級講師—既是實戰家,也是演講家;資深稅務籌劃專家、財稅(法律)綜合顧問—稅務稽查出身,籌劃更具權威。被喻為“財稅培訓的演講家”、“財稅與法律完美結合的化身”。

擅長領域:

  財務管理

工作經歷:
  曾經擔任職位:
  某地稅務局稅政科科員、副科長、稽查隊隊長;
  某地國稅稽查局局長;
  安東律師事務所兼職律師;
  深圳市稅橋稅務師事務所總審;
  深圳市銀稅通企業管理咨詢有限公司總經理、
  廣東明軒律師事務所執業律師(兼職);
  全國部分大中城市多家財稅(法律)綜合顧問;
  全國部分大中城市十余家資深財稅培訓機構客聘講師;
  廣東財稅咨詢網、
  廣東稅務律師網、
  深圳稅務師網執行總編;
  北京稅收與市場調查研究中心-“企業與市場納稅問題答疑”、“納稅俱樂部”雜志特約撰稿人等。

主講課程:

  推薦:《最新稅制納稅籌劃及籌劃案例分析》、《稅務稽查應對及涉稅法律風險防范策略暨案例分析》、《房地產稅務稽查應對策略及政策解析暨案例分析》、《企業(包括外資)所得稅匯繳法規解析及企業會計制度與稅法差異分析(調整)》、《企業最新實用增值稅法規及所得稅匯繳實務熱點、難點問題解讀講議》、《企業所得稅的會計控制與納稅籌劃講議》、《進出口生產(貿易)企業稅收操作實務》、《外資企業再投資退稅、免抵稅及進口設備免稅操作指南》、《轉讓定價稅收操作及稅務反避稅應對指南》等。
課程形式: - 講授 - 啟發式、互動式教學 - 小組討論 - 案例分析
- 角色扮演 - 觀看錄象 - 練習

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