研修課程
授課專家:
[林炳發]
授課天數:
2?天
收費標準:
價格面議
開辦周期:
按需開辦,有需要的企業請致電本站客服
受訓對象:
各企業總會計師、財務總監、財務(稅務)經理、會計主管、內審員及稅務、審計和會計專員、各級審計機關人員、各級財政機關監督檢察部門人員、各行政機關、事業單位的財務部門、紀檢監察部門、審計部門人員。
課程大綱:
1.國外內部控制(含風險管理)研究成果簡介;
2.財政部正在征求意見的企業內部控制規范體系介紹;
3.財政部2007年3月2日印發《企業內部控制規范—基本規范》和17項具體規范;
4.企業如何根據相關“法規”結合本單位的實際建立健全內部控制體系;
5.企業內部控制具體規范—貨幣資金、采購與付款、存貨;
6.企業內部控制具體規范—對外投資、工程項目、固定資產;
7.企業內部控制具體規范—銷售與收款、籌資、成本費用;
8.企業內部控制具體規范—擔保、合同、對子公司的控制;
9.企業內部控制具體規范—財務報告編制、信息披露、預算;
老師介紹:林炳發
國內首屈一指的實戰派審計專家
15年知名大型企業審計管理工作經驗,博士,曾任中國工藝品進出口總公司審計部經理、資產清理部總經理,北京首都創業集團公司審計法律室主任,中國審計教育網首席執行官,現任正大制藥集團正大天晴藥業股份公司獨立董事、多家上市公司高級顧問。畢業于上海財經大學會計學院,早年師從我國老一輩會計和審計學家婁爾行教授、徐政旦教授、張以寬教授、閆金鍔教授從事會計、審計研究,任中國審計學會委員,中國內部審計協會理事/學術委員會委員,國家會計學院教研中心主任,北京市審計職稱(高級審計師)評審委員會委員,北京市注冊會計協會委員會委員、中國商業會計學會學術委員會委員等職務,先后為數百家行政機關、事業單位、企業財會、審計人員提供培訓、咨詢服務。
- 角色扮演 - 觀看錄象 - 練習
未能查詢到您想要的產品