研修課程
授課專家:
[專家團]
授課天數:
2?天
收費標準:
價格面議
開辦周期:
按需開辦,有需要的企業請致電本站客服
課程大綱:
第一部分: 合理避稅籌劃若干基礎性問題探討 專業精深—— 專家團老師有多年管理的經驗,結合近10年對本土企業的深入研究,整合出一整套對本土企業提升盈利能力的體系。 實力派講師——專家團以其專業學養和多年實務經驗,引入世界500強企業的先進管理方法,結合小組練習、情景模擬,案例分析、角色扮演、頭腦風暴的全方位互動方式,把課程演繹得極為生動活潑,完全跳脫一般講授的巢臼。 大師風范——專家團非常樂于與大家分享自己的研究成果,不僅常年為企業提供各種針對性強的整體財務解決方案;還應電視媒體的邀請,主講的財務管理系列課程,受到了觀眾的廣泛認同。
一、合理避稅籌劃的內涵、外延和分類
二、合理避稅籌劃的成因、法律屬性、行業現狀和發展趨勢
三、合理避稅籌劃主體的素質要求與幾類專業人士優劣比較
四、研修、實踐合理避稅籌劃應吸納整合的財稅法律知識和溝通能力
第二部分: 合理避稅籌劃方法和新思維
一、納稅人降低稅負的八種手段及其法律屬性與責任比較
二、合理避稅籌劃的三個操作層面和兩類操作方式
三、合理避稅籌劃的五種研究方法
四、合理避稅籌劃思維意識與限定因素
五、合理避稅籌劃六大切入角度
六、合理避稅籌劃八大技術手段
七、合法合理避稅十大操作方略
第三部分: 典型案例與實戰技巧精講
一、增值稅籌劃典型案例
1、 增值稅納稅身份選擇與違章規避
2、混合銷售涉稅分析與節稅策略
3、價外費用涉稅分析與節稅策略
4、視同銷售與總分機構貨物移送的稅務處理技巧
5、采購業務與轉出進項的稅務處理技巧
6、動產出售、清理的稅務處理技巧
7、集團企業增值稅現金流出的合理控制
8、銷售方式涉稅分析與節稅策略
9、結算方式的涉稅分析與節稅策略
10、讓利促銷的涉稅分析與節稅策略
二、營業稅籌劃典型案例
1、規避納稅義務發生的幾種基本思路
2、分期確認營業收入的合同、賬務與發票處理技巧
3、兼營與混合銷售的稅務處理
4、工程承包與工程代建的稅務分析與節稅策略
5、合作建房的法律操作與合理避稅策略
6、不動產處理的幾種方式及節稅策略
三、消費稅籌劃典型案例
1、設立銷售公司節稅的政策限制與變通技巧
2、包裝物籌劃案例
3、委托加工籌劃案例
4、連續生產籌劃案例
5、組合銷售稅務處理技巧
四、內、外資企業所得稅籌劃典型案例
1、 投資決策合理避稅籌劃
2、 開辦費用與融資決策合理避稅籌劃
3、 總、分機構(成員企業)匯總/合并納稅籌劃案例
4、 總機構管理費稅務處理技巧
5、 商貿企業如何轉變經營模式靠攏“生產性企業”
6、“搬廠”合理避稅的操作誤區與改善策略
7、 預繳申報與預提所得稅處理技巧
8、 匯算清繳納稅調整方法與技巧
9、 虧損彌補與利潤分配合理避稅籌劃
10、企業清算合理避稅籌劃
11、對外贊助與捐贈的稅務處理策略
12、財產損失稅務處理與報批技巧
13、銷售費用與傭金支出稅務處理技巧
14、固定資產修理、裝修、改建合理避稅籌劃
15、利用會計政策和方法籌劃案例
16、利用關聯交易與轉讓定價籌劃案例
五、個人所得稅籌劃典型案例
1、個人所得稅納稅實務
2、管理人員工薪所得稅籌劃
3、投資興業個人所得稅籌劃
4、職業經理人員個人所得稅籌劃
5、業務人員提成工資所得稅籌劃
6、勞務所得收入分次申報的合理避稅案例
7、外籍人員個人所得稅籌劃
六、其他稅種合理避稅籌劃典型案例
(一)土地增值稅籌劃案例
(二)房(地)產稅籌劃案例
(三)土地使用權稅(費)籌劃案例
(四)印花稅籌劃案例
(五)進出口關稅籌劃案例
第四部分: 合理避稅籌劃支持體系與項目管理
一、從失敗與爭議案例看合理避稅籌劃支持體系
二、合理避稅籌劃項目管理
第五部分: 企業涉稅風險管理
一、稅務稽查應對技巧
二、企業涉稅風險防范與控制
三、典型稅案披露
第六部分: 實務專題稅政指南與納稅籌劃
一、企業集團資金融通運作法律操作與合理避稅籌劃
二、事業部升格為子公司的法律操作與合理避稅籌劃
三、外資并購法律操作與合理避稅籌劃
四、轉手貿易與運輸費用稅務管理與合理避稅籌劃
五、“三來一補”業務稅務處理規范與出口退稅籌劃
六、民企海外上市操作模式與稅務管理策略
七、資產評估增減值稅務處理規范
八、境外費用入賬要求與發票管理技巧
老師介紹:專家團
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