研修課程
授課專家:
[章從大]
授課天數:
1?天
收費標準:
價格面議
開辦周期:
按需開辦,有需要的企業請致電本站客服
課程大綱:
課題一:涉稅風險防范與納稅成本控制
1、企業稅負分析;
2、涉稅風險分析與規避;
3、如何控制納稅成本;
4、自由提問與解答。
培訓時間:一天
課題二:納稅風險自我檢測——指標分析評估技巧
1、稅負是否正常?
2、收入是否完整?
3、收入確認時點是否正確?
4、視同銷售是否確認計稅收入?
5、成本是否合理?
6、費用是否合理?
7、非經常性損益是否合理?
8、關聯交易定價是否合理?
9、是否存在非關聯方串謀?
10、自由提問與解答。
培訓時間:一天
課題三:資本運營稅收戰略
1、企業并購的形式;
2、資本運營稅收政策分析;
3、股權重組籌劃案例分析;
4、公司合并籌劃案例分析;
5、公司分立籌劃案例分析;
6、關聯公司結構設計;
7、我國資本運營稅收政策趨勢分析;
8、自由提問與回答。
培訓時間:一天
課題四:稅務籌劃十八法
1、稅務籌劃詮釋;
2、稅務籌劃十八法:
(1)形式轉化;
(2)輔助線法;
(3)二點一線;
(4)產品拆分;
(5)化零為整;
(6)股權置換;
(7)多步交易;
(8)差異調整;
(9)比較選擇;
(10)分立籌劃;
(11)合并籌劃;
(12)優惠技巧;
(13)定價技巧;
(14)核算技巧;
(15)轉讓定價;
(16)臨界點法;
(17)工藝流程;
(18)打包出售。3、自由提問與解答。
培訓時間:兩天
課題五:項目自查與稅務會計調整技術
1、資產類科目自查與調整;
2、負債類科目自查與調整;
3、權益類科目自查與調整;
4、損益類科目自查與調整;
5、賬務調整技術;
6、自由提問與解答。
培訓時間:兩天
課題六:增值稅難點分析與納稅自查技術
1、增值稅重點、難點分析;
2、銷項稅額自查技術;
3、進項稅額自查技術;
4、增值稅發票使用各類問題分析;
5、增值稅稅務籌劃方案;
6、增值稅制改革趨勢;
7、自由提問與解答。
培訓時間:一天
課題七:個人所得稅解讀與稅務籌劃
1、個人所得稅政策解讀;
2、工資薪金所得難點分析與籌劃方法;
3、利息、股息、紅利所得難點分析與籌劃方法;
4、勞務報酬所得難點分析與籌劃方法;
5、與企業有關的其他應稅項目政策解讀和籌劃方法;
6、個人所得稅制改革趨勢分析;
7、自由提問與解答。
培訓時間:一天
課題八:營業稅解讀與稅務籌劃
1、 營業稅稅目劃分與操作要點;
2、交通運輸(含物流)業營業稅解讀與稅務籌劃;
3、建筑安裝業營業稅解讀與稅務籌劃;
4、房地產業營業稅解讀與稅務籌劃;
5、文化體育業營業稅解讀與稅務籌劃;
6、金融保險業營業稅解讀與稅務籌劃;
7、郵電通訊業營業稅解讀與稅務籌劃;
8、娛樂業、服務業營業稅解讀與稅務籌劃;
9、物業管理營業稅解讀與稅務籌劃;
10、混合銷售業務與稅務籌劃;
11、營業稅制改革趨勢分析;
12、自由提問與解答。
培訓時間:一天
課題九:“五稅”政策解讀與稅務籌劃
1、房產稅重點難點分析與稅務籌劃;
2、城鎮土地使用稅政策解讀與稅務籌劃;
3、車船使用稅政策解讀與操作實務;
4、印花稅政策解讀與操作實務;
5、土地增值稅政策解讀與稅務籌劃;
6、“五稅”改革與“物業稅”出臺趨勢分析;
7、自由提問與解答。
培訓時間:一天
課題十:會計錯弊與案例分析
1、資產核算錯弊與案例分析;
2、負債核算錯弊與案例分析;
3、所有者權益錯弊與案例分析;
4、收入錯弊與案例分析;
5、自由提問與解答。
培訓時間:一天
課題十一:房地產業稅政解讀與稅務籌劃
1、 營業稅解讀與稅務籌劃;
(1)預收賬款;
(2)價外費用;
(3)委托代建;
(4)先購后銷;
(5)視同銷售;
(6)投資入股;
(7)整體轉讓;
(8)售房送物;
(9)銷售退回;
(10)售后回購;
(11)售后回租;
(12)房屋包銷;
(13)折一還一;
(14)還本銷售;
(15)項目轉讓;
(16)合作建房;
(17)其他問題:
①集資建房;
②假“按揭”;
③“二手房”炒賣;
④住房租賃;
⑤營業用房租賃;
⑥如何界定銷售退回與售后回購?
2、個人所得稅解讀與稅收籌劃;
3、土地增值稅解讀與稅收籌劃;
4、房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅疑難分析與稅收籌劃;
5、企業所得稅計算與納稅調整;
6、企業所得稅預交與匯交注意事項;
7、自由提問與解答。
培訓時間:兩天
課題十二:外商投資企業稅收政策解讀與稅務籌劃
1、 流轉稅重難點分析與操作實務;
2、所得稅重難點分析與操作實務;
3、財產稅重難點分析與操作實務;
4、外商投資企業稅收優惠解讀與操作技巧;
5、外商投資企業稅收稅務籌劃案例分析;
6、自由提問與解答。
培訓時間:兩天
課題十三:稅收優惠解讀與操作技巧
1、 增值稅優惠與操作技巧;
2、消費稅優惠與操作技巧;
3、營業稅優惠與操作技巧;
4、企業所得稅優惠與操作技巧;
5、外資企業所得稅優惠與操作技巧;
6、個人所得稅優惠與操作技巧;
7、土地增值稅優惠與操作技巧;
8、資源稅優惠與操作技巧;
9、其他稅種優惠與操作技巧;
10、宏觀經濟發展與稅收優惠改革趨勢分析;
11、自由提問與解答。
培訓時間:兩天
課題十四:關聯交易涉稅風險規避與操作技巧
1、 關聯方關系的確定;
2、關聯交易的類型;
3、關聯交易反避稅政策分析;
4、偷稅、避稅、稅務籌劃關系分析;
5、我國常用的反避稅措施;
6、關聯交易涉稅風險規避;
7、自由提問與解答。
培訓時間:一天
課題十五:企業老總中國稅法一天通
1、 企業決策與稅收規劃;
2、我國稅制綜述:
(1)流轉稅類;
(2)所得稅類;
(3)財產稅類;
(4)行為稅類;
(5)資源稅類;
(6)特定目的類;
(7)農牧業稅類;
(8)關稅類。
3、企業流程與納稅環節;
4、企業稅負分析;
5、自由提問與解答。
培訓時間:一天
課題十六:企業老總如何看報表
1、 會計原理;
2、會計科目與公司業務;
3、會計報表簡介;
4、報表編制與閱讀;
5、自由提問與解答。
培訓時間:一天
老師介紹:章從大
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